
老師您好,我們公司給甲方開發(fā)票,甲方一部分款對公付給我們,一部分代發(fā)工資了,代發(fā)工資這部分我們應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好,勞務(wù)公司嗎?借銀行應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是建筑勞務(wù)公司,甲方代付了一部分人工工資,后面又打了一筆銀行款,我們應(yīng)該怎么做分錄 甲方代付了一部分勞務(wù)費,還有一部分勞務(wù)費沒結(jié)清,甲方直接打到我們勞務(wù)公司賬戶了 我們給人家開了發(fā)票,這些業(yè)務(wù)分錄應(yīng)該怎么做 他們先代付了165000,直接發(fā)給工人的,后面又給我們公司打了198000的銀行款,我們給人家開了三十多萬的票?
答: 那你現(xiàn)在就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅額。同時,借銀行存款,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。


陸 追問
2021-09-08 17:53
郭老師 解答
2021-09-08 17:54