老師,我們是間藥房。廠家先把藥放在店上鋪貨,我們不需要付貨款,如果之后賣了隔一個(gè)月結(jié)算銷售的金額,剩下沒賣的還是不付款。甚至以后不想賣這個(gè)藥了直接退給廠家。請(qǐng)問從開始鋪貨到最后把沒賣的貨退了,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,謝謝
甜美的鏡子
于2021-09-09 21:00 發(fā)布 ??1358次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2021-09-09 21:03
同學(xué)你好,那您賣了的部分才開票結(jié)算的是吧,沒有賣的您可以先做暫估入賬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商,實(shí)際銷售以后,確認(rèn)收入,和賣方開票結(jié)算,紅沖暫估,再按發(fā)票入賬
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同學(xué)你好,那您賣了的部分才開票結(jié)算的是吧,沒有賣的您可以先做暫估入賬,借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商,實(shí)際銷售以后,確認(rèn)收入,和賣方開票結(jié)算,紅沖暫估,再按發(fā)票入賬
2021-09-09 21:03:09

你好,按發(fā)票金額做收入分錄
借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2021-04-12 09:08:14

借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;銷售費(fèi)用 貸;庫存商品
2017-07-20 09:29:45

同學(xué)你好,收款方委托時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。收到時(shí)借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。付款方付款時(shí),借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得可抵扣的票據(jù),用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無此分錄),貸:銀行存款。
2021-12-23 23:12:10

借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
你好,付款就只需要做這個(gè)分錄就是了的
2018-04-03 17:17:25
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