
老師,公司小規(guī)模納稅人,8月份開了1%普通發(fā)票3萬,貸方:是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款?還是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)?
答: 同學(xué),你好,貸方應(yīng)該是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 發(fā)生減免的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票,減免的應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么寫摘要和分錄
答: 減免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,疫情期間生活服務(wù)小規(guī)模納稅人減免增值稅。會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅是通過“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款”結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,還是直接通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(這條分錄是否要換成:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
答: 你好,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。


繁花園 追問
2021-09-10 15:16
森林老師 解答
2021-09-10 15:16
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2021-09-10 15:21
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2021-09-10 15:22