亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-10 16:01

同學(xué)你好

這里的正確做賬分錄是錯的
應(yīng)是
借,制造費用
借,管理費用
貸,銀行存款;

多學(xué)點掙更多錢買更多想要的東西 追問

2021-09-10 16:07

老師你好 那怎么不提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬支票和銀行存款的科目呢

多學(xué)點掙更多錢買更多想要的東西 追問

2021-09-10 16:12

不好意思老師 我把我第二次做錯的答案當(dāng)正確答案了  是我自己做反了 謝謝老師

立紅老師 解答

2021-09-10 16:25

同學(xué)你好,不客氣 的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這里的正確做賬分錄是錯的 應(yīng)是 借,制造費用 借,管理費用 貸,銀行存款;
2021-09-10 16:01:23
你好,? 借:管理費用-房租費 借:財務(wù)費用-轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 貸:銀行存款(房租費%2B轉(zhuǎn)賬手續(xù)費)
2021-08-30 15:41:20
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款 ,手續(xù)費,借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,攤銷,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
2016-11-04 14:56:46
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 24000 借管理費用 2000 貸預(yù)付賬款2000
2019-07-08 19:09:50
您好!是的。做這2筆分錄就可以了
2020-01-02 10:15:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...