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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-09-10 17:40

借;以前年度損益調(diào)整 貸;庫存商品

kagome 追問

2021-09-10 17:41

稅費該怎么處理呢

venus老師 解答

2021-09-10 17:44

首先最好在所得稅匯算清繳前進行賬務(wù)調(diào)整,調(diào)整分錄為
借:庫存商品
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配--未分配利潤

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相關(guān)問題討論
這個之前是少入庫嗎?借庫存商品 ,貸應(yīng)付賬款,
2020-08-11 14:40:22
你好,只要再做一份憑證成本b負數(shù),a正數(shù)就好
2019-01-25 13:59:05
您好!是按上個月的成本單價入了。
2018-10-12 13:54:48
你要以實際正確成本單價入賬,否則數(shù)據(jù)都會出錯。
2018-10-12 13:45:32
是的,因為庫存不能是負數(shù)
2019-12-12 10:27:08
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