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楊文華
于2021-09-10 19:58 發(fā)布 ??1860次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2021-09-10 20:00
同學你好,就是自所屬期9月1日起免抵稅額要征收城建稅,教育費附加和地方教育附加費的意思,分別按免抵稅額的7%,3%和2%交。
楊文華 追問
2021-09-10 20:05
老師,免抵稅額到底是什么?如果我出口應退稅5萬,我有進項稅額5萬,那還要交附加稅嗎
王雁鳴老師 解答
2021-09-10 20:08
同學你好,免抵稅額就是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,這部分是不退稅的。如果出口應退稅5萬,有進項稅額5萬,不要交附加稅。
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自所屬期9月1日起免抵稅額要征收附加稅,這是什么意思?如何交稅?
答: 同學你好,就是自所屬期9月1日起免抵稅額要征收城建稅,教育費附加和地方教育附加費的意思,分別按免抵稅額的7%,3%和2%交。
我們公司當月交了增值稅,免抵退匯總表上也有當期免抵稅額,那附征稅應該怎么算那當期免抵稅額不用交附征稅嗎
答: 附征稅是根據(jù)增值稅作為基數(shù)來計算的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
免抵退稅里面的退稅額還要交附加稅嗎?免抵退稅里是哪部分要交附加稅?
答: 你好,免抵稅額部分才需要繳納附加稅
附加稅免征,30萬是怎么計算的呢?差額征增值稅,那附加稅也是按差額的30萬免征嗎?
討論
計算應納稅額的,這里的4.7萬 不用交附加稅嗎?免抵稅額是4.7 不應該交附加稅嗎?
老師好,為什么生產型的免抵稅額要交附加稅?本來算免抵退稅為10萬,留底稅額5萬,國家給我們退5萬本來就退少了,免抵稅額不應再交附加稅了
你好 我想咨詢一下 本月銷售收入是低于10萬的,要交增值稅900,免抵稅額是10W+,現(xiàn)在稅局那邊要做一份附加稅表,增值稅和免抵稅額要分開填,這樣的情況下,增值稅可以免附加費,那免抵稅額可以免附加稅嗎
交城建稅和附加稅免抵稅額是怎么填的?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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楊文華 追問
2021-09-10 20:05
王雁鳴老師 解答
2021-09-10 20:08