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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-11 10:16

你好
是少開發(fā)票了是這樣嗎  

沉默的秋天 追問

2021-09-11 10:25

不是,我們是小規(guī)模納稅人,給我們了一個新的價格

沉默的秋天 追問

2021-09-11 10:26

這個單子

玲老師 解答

2021-09-11 10:38

請你詳細說一下,差價是怎么產(chǎn)生的?這樣才能寫出分錄。



請你詳細說一下,差價是怎么產(chǎn)生的?這樣才能寫出分錄。

沉默的秋天 追問

2021-09-11 10:47

給我們開原單價的單子,臨時給我們的優(yōu)惠。

玲老師 解答

2021-09-11 10:57

就是發(fā)票開的對,然后你們掃付款了,對嗎?

沉默的秋天 追問

2021-09-11 11:00

入庫:借:庫存商品   1968.1
               貸:應(yīng)付賬款 1968.1
         借:應(yīng)付賬款     45.84
              貸:銷售費用-銷售折讓45.84
出庫是不是:借:應(yīng)收賬款 1922.26
                         貸:主營業(yè)務(wù)收入 1922.26
中間的銷售費用怎么做不會了

沉默的秋天 追問

2021-09-11 11:00

是的。單子都是對的,我們還沒付款,

玲老師 解答

2021-09-11 11:07

供應(yīng)商給你現(xiàn)金優(yōu)惠 

     借:應(yīng)付賬款     45.84
              貸:賬務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 45.84
要是銷售折讓你對方給你開負數(shù)發(fā)票你沖采購時分錄   

沉默的秋天 追問

2021-09-11 11:13

財務(wù)費用不是增加了45.84,怎么能做平呢,就是做到最后我就付對方稅票金額1922.26

玲老師 解答

2021-09-11 11:14

你好
你少付款是沖財務(wù)費用 記在貸方 期末這科目轉(zhuǎn)到本年利潤 

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相關(guān)問題討論
你好 是少開發(fā)票了是這樣嗎??
2021-09-11 10:16:53
你好,是4S店還是購入了計入固定資產(chǎn)現(xiàn)在銷售了
2017-09-27 13:45:22
按開票金額正常申報, 這個月,再開紅字發(fā)票沖銷重復(fù)開的發(fā)票
2018-09-06 15:24:57
先跌再降?連續(xù)跌?
2019-04-29 09:26:40
計稅價格會計分錄
2016-05-13 09:37:55
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