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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-11 12:16

同學(xué),你好
1收到電子承兌,沒有承兌,沒有開票不做分錄
2借:應(yīng)收賬款120
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)

Eternal memory 追問

2021-09-11 12:18

收到電子承兌沒有開發(fā)票,那就是這一筆業(yè)務(wù)當(dāng)月就不做了?

小菲老師 解答

2021-09-11 12:21

同學(xué),你好
收到電子承兌沒有開發(fā)票,也沒有承兌,就不做

Eternal memory 追問

2021-09-11 12:22

那電子銀行承兌是已經(jīng)在基本賬上了

小菲老師 解答

2021-09-11 12:22

同學(xué),你好
如果承兌了
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款

Eternal memory 追問

2021-09-11 12:24

承兌在賬上,沒有兌現(xiàn)啊

小菲老師 解答

2021-09-11 12:24

同學(xué),你好
沒有兌現(xiàn),業(yè)務(wù)沒有開發(fā)票,不做賬

Eternal memory 追問

2021-09-11 12:25

那下個月開了120萬的發(fā)票,那這一筆業(yè)務(wù)怎么做

小菲老師 解答

2021-09-11 12:30

同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款120
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
你要看這120萬是之前的電子承兌50來付,還是之后的80來付

Eternal memory 追問

2021-09-11 12:32

兩筆都是付貨款的

小菲老師 解答

2021-09-11 12:33

同學(xué),你好
借:應(yīng)收票據(jù)130
貸:應(yīng)收賬款130

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每個月按照實(shí)際開具的發(fā)票確認(rèn)收入即可: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2017-11-01 09:24:21
同學(xué),你好 1收到電子承兌,沒有承兌,沒有開票不做分錄 2借:應(yīng)收賬款120 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-09-11 12:16:55
沖紅的 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 怎么還有正數(shù)呢
2017-07-03 11:06:32
你好 10月份 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目264598.5 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 借;應(yīng)收賬款264598.5 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-10-29 14:26:49
你好,借工程施工合同成本貸銀行存款
2020-06-28 12:53:45
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