某事業(yè)單位用現(xiàn)金支付購買增值稅應(yīng)稅服務(wù)3000元,增值稅稅額180元經(jīng)認(rèn)證當(dāng)月抵扣
感性的冬日
于2021-09-12 13:44 發(fā)布 ??2505次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
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借,單位管理費(fèi)用3000
應(yīng)交增值稅180
貸,庫存現(xiàn)金
借,事業(yè)支出3180
貸,資金結(jié)存
2021-09-12 13:49:58

同學(xué)你好,借:業(yè)務(wù)活動支出,3000元,應(yīng)交增值稅,180元,貸:庫存現(xiàn)金,3180元。
2021-11-13 14:59:38

你好,這個10%,只有你本期能繳納增值稅時才能使用
2019-08-16 08:36:10

同學(xué)你好
1.對的,應(yīng)該視同銷售
2.分開標(biāo)明不可以嗎
2023-05-24 14:56:02

應(yīng)該填寫《附列資料(二)》、主表和《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》?!陡搅匈Y料(二)》中應(yīng)將進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫在第7欄“代扣代繳稅收繳款憑證”中;主表中應(yīng)將當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)統(tǒng)一填寫在第12欄“進(jìn)項(xiàng)稅額”中;《進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表》中應(yīng)將本項(xiàng)金額、稅額填寫在在第11欄“6%稅率的進(jìn)項(xiàng)”對應(yīng)的欄次中。(本欄數(shù)據(jù)填寫后,第1欄“合計(jì)”對應(yīng)欄次中會自動計(jì)算包含本欄數(shù)據(jù))。另外,本項(xiàng)金額不需要填寫第12、13、14或15欄,只填寫第11欄即可,第11欄允許≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄。注意:代扣代繳稅收繳款憑證這一欄網(wǎng)報(bào)是只有備案過的企業(yè)才可以填寫的,沒有備案的企業(yè)雖然也可以在此欄填寫數(shù)據(jù),但填寫完保存時會報(bào)錯,顯示為紅色字體,鼠標(biāo)放在紅色字體附近會出現(xiàn)錯誤具體提示。
2017-06-05 13:44:40
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