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送心意

家權老師

職稱稅務師

2021-09-12 22:45

借:銀行存款 50
貸:其他應付款 50
借:其他應付款 38
貸:銀行存款 38

Eternal memory 追問

2021-09-12 22:46

那如果法人轉(zhuǎn)給公司 1 0萬呢

家權老師 解答

2021-09-12 22:48

不管是誰,只要不是用于 投資,都管往來。

Eternal memory 追問

2021-09-12 22:48

都做其他應付款

家權老師 解答

2021-09-12 22:51

是的,你以前做啥科目就做啥科目?

Eternal memory 追問

2021-09-12 22:51

也有會計做其他應收款的么?

家權老師 解答

2021-09-12 22:53

是的,不要糾結(jié)掛那個科目,都可以。

Eternal memory 追問

2021-09-12 22:54

是不是轉(zhuǎn)出時做了應付,還進來也是應付

Eternal memory 追問

2021-09-12 22:56

轉(zhuǎn)出時做了應收,還進來也是應收

家權老師 解答

2021-09-12 22:57

就是,借和還對應就行

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相關問題討論
那如果法人轉(zhuǎn)給公司 1 0萬呢
2021-09-12 22:46:56
不需要發(fā)貨么,那就做借應收賬款 貸營業(yè)外收入
2019-08-11 10:38:11
一般情況下,賬務上只需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤即可. 本年收益期末數(shù)為負數(shù)表示凈虧損,不用再做分錄;
2020-01-02 17:10:16
(1)5月5日收到客戶轉(zhuǎn)來資金 借:銀行存款 100萬 貸:代收款項 100萬 (2)5月6日將資金全部轉(zhuǎn)入深交所開設清算資金專戶 借:代收款項 100萬 貸:銀行存款 100萬 (3)5月10日代理客戶買入證券 借:證券清算款 100萬 貸:代收款項 100萬 借:自營證券 100萬 貸:庫存現(xiàn)金 100萬
2023-12-13 12:51:07
你好同學我分錄寫一下
2023-11-27 20:20:38
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