請(qǐng)問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說(shuō)實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額對(duì)不
答: 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開專票的入賬,稅是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人,還是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
答: 您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好~小規(guī)模納稅人開專票,銷項(xiàng)稅是進(jìn)哪個(gè)科目? 是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”呢
答: 還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅
計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅------銷項(xiàng)稅額的是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
小規(guī)模變成一般納稅人后,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅怎么過渡到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_(進(jìn)、銷)項(xiàng)稅額?
小規(guī)模納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,需要留三級(jí)科目“銷項(xiàng)稅額”嗎?
小規(guī)模納稅人使用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 有什么影響沒
你好,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,可以將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎

