
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額對不
答: 正常應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的
小規(guī)模納稅人由稅務(wù)局代開專票的入賬,稅是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模納稅人,還是進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅
答: 您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好~小規(guī)模納稅人開專票,銷項稅是進(jìn)哪個科目? 是進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅”,還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”呢
答: 還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅
計入到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅------銷項稅額的是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
小規(guī)模變成一般納稅人后,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅怎么過渡到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_(進(jìn)、銷)項稅額?
你好,請問,小規(guī)模納稅人,可以將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅),直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅嗎

