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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-09-14 13:46

我的T型賬戶也是這樣列示的,我看的時(shí)候看成了借方是兩個(gè)88,不好意思,給你造成困擾了。

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 13:48

不好意思,回答錯(cuò)認(rèn)人了。

Katherine 追問

2021-09-14 13:48

什么意思老師不懂

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 13:49

不好意思,回復(fù)錯(cuò)認(rèn)了。你的問題馬上幫你看

Katherine 追問

2021-09-14 13:50

好的 老師 麻煩解答整道題

Katherine 追問

2021-09-14 13:51

1、采購原料
借:原材料 12700
貸:庫存現(xiàn)金12700
2、付水電工資
借:管理費(fèi)用 12000
貸:庫存現(xiàn)金 12000
3、購買杯子等
借:管理費(fèi)用 1000
貸:庫存現(xiàn)金1000
4、收入
借:庫存現(xiàn)金 70000
    主營業(yè)務(wù)成本 10700
貸:主營業(yè)務(wù)收入70000 
    原材料  10700

Katherine 追問

2021-09-14 13:51

從第5題往后這就行 受累快點(diǎn)老師 著急

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 13:56

1.借:原材料 1000*5+300*2+400*12+450*2+200*2+300*3+200*2=13000   貸:庫存現(xiàn)金13000
  2.借:生產(chǎn)成本 12000  貸:庫存現(xiàn)金 2000  應(yīng)付職工薪酬10000   借:應(yīng)付職工薪酬  10000   貸:庫存現(xiàn)金 10000
  3.借:銷售費(fèi)用 500 管理費(fèi)用 500  貸:庫存現(xiàn)金 1000
  4.借:庫存現(xiàn)金 70000  貸:主營業(yè)務(wù)收入 70000
  5.借:主營業(yè)務(wù)成本  13000+3000-2000=14000   貸:原材料 14000

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 13:59

結(jié)轉(zhuǎn)分錄  借:本年利潤   貸:管理費(fèi)用   銷售費(fèi)用  主營業(yè)務(wù)收入  
                借:主營業(yè)務(wù)收入   貸:本年利潤

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 14:02

你把分錄里面所有的金額都結(jié)平就好,因?yàn)槟阌?jì)算的數(shù)字有點(diǎn)問題,我不知道是不是你們的答案

Katherine 追問

2021-09-14 14:03

結(jié)轉(zhuǎn)分錄您能寫下具體的數(shù)字嗎

Katherine 追問

2021-09-14 14:05

您和另一個(gè)老師 寫的不一樣呢。。 哪個(gè)對呢 1、采購原料
借:原材料 12700
貸:庫存現(xiàn)金12700
2、付水電工資
借:管理費(fèi)用 12000
貸:庫存現(xiàn)金 12000
3、購買杯子等
借:管理費(fèi)用 1000
貸:庫存現(xiàn)金1000
4、收入
借:庫存現(xiàn)金 70000
主營業(yè)務(wù)成本 10700
貸:主營業(yè)務(wù)收入70000 
原材料 10700

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 14:08

第一個(gè)分錄,采購金額是13000,你可以自己算一下,應(yīng)該不是12700。然后第二個(gè)分錄,我覺得他寫的計(jì)入管理費(fèi)用可能比我的生產(chǎn)成本更合理,因?yàn)槭遣惋嬈髽I(yè)。第三個(gè)分錄,銷售費(fèi)用或者都計(jì)入管理費(fèi)用我覺得影響不大,我覺得都對。

Katherine 追問

2021-09-14 14:11

那您能幫我在這個(gè)老師的基礎(chǔ)上改一下嗎老師 還有個(gè)工資他沒寫好像 結(jié)轉(zhuǎn)利潤您能幫我改下嗎 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分錄:
借:主營業(yè)務(wù)收入70000
貸:主營業(yè)務(wù)成本 10700
管理費(fèi)用 13000
本年利潤46300

Katherine 追問

2021-09-14 14:13

好像就是12700老師

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 14:28

按照他的分錄,我補(bǔ)充金額進(jìn)去

 借:本年利潤  23700 貸:管理費(fèi)用 13000  主營業(yè)務(wù)成本 10700  
    借:主營業(yè)務(wù)收入 70000  貸:本年利潤  70000
借:本年利潤  46300 貸:利潤分配-未分配利潤46300

胡芳芳老師 解答

2021-09-14 14:29

至于第一問我算出來還是13000    
1000*5+300*2+400*12+450*2+200*2+300*3+200*2=13000

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