
12月份給購貨方開了五張面值為10萬的增值稅專票,對(duì)方當(dāng)月驗(yàn)證了四張后,稅局通知說單位不對(duì),要把批改成套,要求他們明年一月份開紅字,還有一張他們還未驗(yàn)證,如果這一張我們本月不作廢,等到一月份收到紅字通知書一起開的話可不可以?對(duì)方除了要給我們通知書以外還需要把五張發(fā)票寄給我么
答: 已抵扣和未抵扣的通知書對(duì)我們來說有什么區(qū)別么?
收到增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果通知書怎么做賬
答: 借相關(guān)科目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
就是我8月7號(hào)去大廳認(rèn)證7月份增值稅專用發(fā)票,已出認(rèn)證通知書,大廳那個(gè)人說,8月認(rèn)證7月的只能在做8月份的賬才可以抵扣嗎假如是這樣那我這次7月份報(bào)稅的時(shí)候要不要在表2那個(gè)表填認(rèn)證的可以抵扣的金額呢
答: 是的 以認(rèn)證的當(dāng)月為準(zhǔn) 7月份呢報(bào)稅的時(shí)候不要填寫這一筆


為了寶寶而奮斗 追問
2016-12-29 16:15
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2016-12-29 16:21
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2016-12-29 16:34
宋生老師 解答
2016-12-29 16:13
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