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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2016-12-29 23:51

他做賬都是做的一個總金額,沒有明細(xì)化,而且有些增票的金額跟轉(zhuǎn)賬金額不一致,怎么處理呢,會計(jì)分錄怎么做呢,老師一點(diǎn)都不懂出納的知識

王雁鳴老師 解答

2016-12-29 23:46

您好,這種情況,銀行存款科目一定要按對公賬戶的明細(xì)處理的,老板的私戶可以按現(xiàn)金處理。

王雁鳴老師 解答

2016-12-30 00:01

您好,做賬做的一個總金額,沒有明細(xì)化,那這賬確實(shí)不好做。增票的金額與轉(zhuǎn)賬的金額最好一致,如果不一致,那需要掛賬處理,或者直接把差額記入當(dāng)期費(fèi)用,或者要在發(fā)票上寫上實(shí)付金額的,按實(shí)付金額入賬。

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相關(guān)問題討論
您好,這種情況,銀行存款科目一定要按對公賬戶的明細(xì)處理的,老板的私戶可以按現(xiàn)金處理。
2016-12-29 23:46:03
外賬有基本戶和一般賬戶,戶名都是公司名稱。
2016-09-22 15:45:41
你好,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,主要是你的回單,上面有個人的賬號。
2020-06-09 17:41:46
你好,一般會有二級科目XX銀行
2019-12-22 11:04:03
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人
2017-01-02 21:13:15
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