
我們公司有一筆分期付款的費用,先期付了一部分,這次要月另外一部分,這部分當(dāng)時做的是其它應(yīng)付款,這次付的時候,銷售給減免了一部分,這減免的一部分該怎么做
答: 用紅字沖減原做憑證科目及減免了一部分金額
上個月的會計預(yù)提運費借銷售費用一運費19萬,貸其它應(yīng)付款19萬,應(yīng)該怎么來處理,應(yīng)拿什么憑證回來
答: 你看是不是運輸運費,將這個運費的發(fā)票拿回就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應(yīng)該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應(yīng)該是不對的吧? 2.如果發(fā)貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應(yīng)付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?
答: 你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應(yīng)該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應(yīng)該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發(fā)貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應(yīng)付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?——要看運費的發(fā)票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認(rèn)收入,

