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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-30 10:30

老師,餐補以發(fā)票報銷和沒有發(fā)票的都是做管理費用-差旅費?

鄒老師 解答

2016-12-30 10:05

你好,可以的
借;管理費用——差旅費   貸;庫存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2016-12-30 10:30

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,可以的 借;管理費用——差旅費 貸;庫存現(xiàn)金
2016-12-30 10:05:05
可以,這個可以這么報。
2022-03-28 15:27:34
你好,合并工資繳納個人所得稅。不需要發(fā)票。
2019-11-05 17:07:03
您好,員工出差補貼是不用發(fā)票的
2019-09-27 15:29:41
您好!如果沒有發(fā)票的話,這樣的需要計入員工工資計算個人所得稅。
2016-05-03 13:14:01
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