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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-17 14:43

你好,按照原值減去增值稅之后的。

Tenderness 追問

2021-09-17 15:15

可是這樣的話,借固定資產(chǎn),貸預付 貸應付,這個應付的錢就不對了啊,應付的錢就會少增值稅的那一部分

郭老師 解答

2021-09-17 15:17

你好,有差額證明對方缺少你的發(fā)票,這個沒有問題的,可以的,并沒有說必須得一致啊,對方以后給你開發(fā)票的情況下就這么做。

Tenderness 追問

2021-09-17 15:23

老師,要是票回來怎么做,主要現(xiàn)在我的應付賬款和實際的應付賬款差這個增值稅,那我要是收到票呢

郭老師 解答

2021-09-17 15:24

借應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款或者是預付賬款。

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同學你好 原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
2023-05-31 10:45:35
同學你好 你申報匯算清繳之前沒收到發(fā)票嗎
2023-05-30 08:50:27
你好,按照原值減去增值稅之后的。
2021-09-17 14:43:13
借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款--暫估應付款
2018-06-28 17:21:48
可以的,可以暫估入賬的
2018-11-17 10:17:50
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