亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-30 16:08

你好,年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配利目,借:本年利潤  貸:利潤分配-未分配利潤,虧損相反分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配利目,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤,虧損相反分錄
2016-12-30 16:08:02
借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用等科目 需要寫這個分錄的
2016-12-25 15:43:06
你好,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本時,記賬憑證后面不需要附單據(jù)
2019-07-17 15:19:58
你好 比如上月 借,管理用費(fèi) 貸,應(yīng)付賬款 這個分錄,已經(jīng)結(jié)賬‘ 然后本月需要沖減上面的憑證,做負(fù)數(shù)分錄就可以 借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 不知道您的業(yè)務(wù)是不是這個意思
2020-05-09 15:49:08
你好,要做結(jié)轉(zhuǎn)憑證的哦
2020-01-03 09:23:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...