鄒老師,我們是先給供應(yīng)商打款才發(fā)貨的,假設(shè)上月打了10萬的款,到了10萬的貨,供應(yīng)商答應(yīng)這個月給我們返利2萬,今天收到返利了,這個怎么做賬務(wù)處理?我的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了,是負(fù)數(shù),這是怎么回事呢?
周周
于2016-12-30 17:49 發(fā)布 ??1035次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
2016-12-30 19:54:56

你好!可以暫估費(fèi)用的
2019-01-23 09:32:19

就是這個樣品供應(yīng)商送的嗎?營業(yè)外收入
2019-01-23 09:42:09

同學(xué),你好
這樣處理是可以的,但是有個問題就是不利于平時盤點,最好憑入庫單每月入賬,再根據(jù)對賬單調(diào)整到對賬當(dāng)月
2021-09-21 14:37:47

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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