●業(yè)務(wù)4.2019年12月自建生產(chǎn)線一條,購入為工程準(zhǔn)備的各種物資200000元,增值稅32000元,80%用于工程建設(shè)(剩余轉(zhuǎn)作生產(chǎn)用原材料)。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品批,實(shí)際成本為40000元,稅務(wù)部門的計(jì)稅價(jià)格為50000元領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本為3000元。工程工人工資8000元,用銀行存款支付的其他費(fèi)用2000元。工程完工并達(dá)到可使用狀態(tài)。
光亮的小懶蟲
于2021-09-19 10:25 發(fā)布 ??1443次瀏覽
- 送心意
文靜老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,會計(jì)學(xué)講師
2021-09-19 10:29
同學(xué)你好
1.借工程物資200000
應(yīng)交稅費(fèi)26000
貸銀行存款226000
2.借在建工程160000
原材料40000
貸在途物資200000
3.借在建工程40000
貸庫存商品40000
4.借在建工程3000
貸原材料3000
5.借在建工程8000
貸應(yīng)付職工薪酬8000
6.借在建工程2000
貸銀行存款2000
7.借固定資產(chǎn)213000
貸在建工程213000
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同學(xué)你好
1.借工程物資200000
應(yīng)交稅費(fèi)26000
貸銀行存款226000
2.借在建工程160000
原材料40000
貸在途物資200000
3.借在建工程40000
貸庫存商品40000
4.借在建工程3000
貸原材料3000
5.借在建工程8000
貸應(yīng)付職工薪酬8000
6.借在建工程2000
貸銀行存款2000
7.借固定資產(chǎn)213000
貸在建工程213000
2021-09-19 10:29:45

您好,采購時(shí),借;在途材料,2萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅,2600元,貸:銀行存款,22600元。驗(yàn)收入庫,借;原材料,2萬元,貸:在途材料,2萬元。領(lǐng)用時(shí),借;生產(chǎn)成本-材料費(fèi),5000元,制造費(fèi)用-物料消耗,500元,銷售費(fèi)用-物料消耗,100元,管理費(fèi)用-物料消耗,400元,貸:原材料,6000元。
2019-08-22 18:24:45

不用轉(zhuǎn)出。
2015-03-16 21:38:35

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-06-20 10:40:27

(5)6月30日,購入材料一批,材料已驗(yàn)收入庫,但發(fā)票尚未收到,貨款尚未支付,該批材料計(jì)劃成本為700 000元
(6)7月6日,收到6月30日購入材料發(fā)票,實(shí)際成本800 000元,增值稅為128 000元,企業(yè)開出期限為三個(gè)月的商業(yè)承兌匯票結(jié)算價(jià)款
1、計(jì)算分?jǐn)?月份材料成本差異
2018-12-22 16:30:42
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