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送心意

潘潘老師

職稱管理會計師 財稅師

2021-09-22 23:33

你好,結果是一樣。如果軟件可以核算的話沒有影影響,有些軟件,損益類科目不會自動核算貸方,損益類就用同方向紅字!

健忘的學姐 追問

2021-09-22 23:40

老師,航天稅盤服務費退費,但是繳費時,我沒有做賬,現(xiàn)在發(fā)生退費,我應該怎么做分錄

潘潘老師 解答

2021-09-23 08:15

你好,那你的以前銀行存款支出或者其他賬戶就對不上,你補做一筆以前支出的憑證,再做一筆退回的即可!以后賬簿好備查資金走向!

健忘的學姐 追問

2021-09-23 08:23

老師用現(xiàn)金支付的也要做嗎

潘潘老師 解答

2021-09-23 08:23

是的同學!現(xiàn)金也是支出!要做的!

健忘的學姐 追問

2021-09-23 08:28

老師,我直接寫借  管理費用  貸 銀行存款或現(xiàn)金  借銀行存款  貸管理費用,就把應交稅費應交增值稅減免稅這筆分錄不寫可以嗎

潘潘老師 解答

2021-09-23 09:43

還是按規(guī)范的做!這樣體現(xiàn)每筆經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生!多做一個分錄而已,對賬務處理無礙!

健忘的學姐 追問

2021-09-23 09:46

老師,我直接寫借 管理費用 貸 銀行存款或現(xiàn)金    借應交稅費應交增值稅減免稅  貸管理費用  ,然后直接做一筆借銀行存款 貸應交增值稅減免稅沖減可以嗎

潘潘老師 解答

2021-09-23 14:09

這樣是可以的!平了的!

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相關問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你好,也要結轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
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