2.某企業(yè)將一不需用的廠房出售,該廠房賬面原值86000元,已提折舊57300元,取得變賣收入20000元,已存入銀行。以現(xiàn)金支付清理費150元。 要求:編制轉入清理、支付清理費、取得變價收入、結轉清理凈損益的會計分錄。
于2021-09-23 18:03 發(fā)布 ??1295次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-09-23 18:04
您好,借固定資產清理,累計折舊57300,貸固定資產86000,借銀行存款20000貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅,借固定資產清理,貸銀行存款150,最后,借資產處置損益,貸固定資產清理
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您好,借固定資產清理,累計折舊57300,貸固定資產86000,借銀行存款20000貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅,借固定資產清理,貸銀行存款150,最后,借資產處置損益,貸固定資產清理
2021-09-23 18:04:50

同學好
借 固定資產清理86000-57300
累計折舊57300
貸 固定資產86000
借 銀存20000
貸 固定資產清理20000
借 固定資產清理150
貸銀存150
2021-09-23 17:37:05

固定資產出售的賬務處理如下:(一)固定資產轉入清理。借:固定資產清理累計折舊固定資產減值準備貸:固定資產(二)發(fā)生的清理費用等。借:固定資產清理貸:銀行存款(三)收到出售固定資產的價款。借:銀行存款貸:固定資產清理應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)(四)清理凈損益的處理。1、結轉凈損失,借:營業(yè)外支出—非流動資產處置損失貸:固定資產清理2、結轉凈收益,借:固定資產清理貸:營業(yè)外收入-非流動資產處置利得
2019-09-24 13:11:18

以現(xiàn)金支付房屋清理費1萬元,保險公司核定賠款100萬元,賠款上未收到寫會計分錄
2015-10-21 15:13:16

你好
借:在途物資,貸:庫存現(xiàn)金?
借:原材料,貸:在途物資
2023-06-07 19:45:30
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