
請(qǐng)問(wèn)老師:上月的其他業(yè)務(wù)收入和成本漏記賬了,導(dǎo)致月末結(jié)賬時(shí)收入成本都做錯(cuò)了,請(qǐng)問(wèn)本月該怎么調(diào)整?
答: 你好 ?反結(jié)賬回去操作
老師,我去年12月份收到一筆專項(xiàng)款,錯(cuò)誤計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在2019年已經(jīng)結(jié)賬了,這筆賬要怎么更正呢?
答: 你好,跨年度的用以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入賬戶結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營(yíng)業(yè)外收入 貸:本年利潤(rùn)?
您好,老師,我想請(qǐng)教一下,我18年的預(yù)收賬款錯(cuò)記成其他業(yè)務(wù)收入了,年末結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師廢料收入做其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)成本金額怎么算呢?


但愿時(shí)光暖 追問(wèn)
2021-09-24 17:41
玲老師 解答
2021-09-24 17:52
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2021-09-24 17:52
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2021-09-24 17:54
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2021-09-24 18:01
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2021-09-24 18:02
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