
庫存明細賬和實際對不上,怎么辦?
答: 學員你好,要查找偏差,報請總經(jīng)理決定處理方案,需要責任人賠償?shù)囊r償,批準后該記管理費用的記管理費用。批準前計入待處理財產(chǎn)損益。
那個暫估的庫存商品不用做在庫存商品的明細表里吧?反正到時收到了會被沖回啊。庫存商品表里只做實際出去進來的商品就可以,我這樣理解對嗎?
答: 庫存的庫存商品計入了庫存商品的庫存金額中。到時發(fā)票來了,按發(fā)票的金額進行調(diào)整庫存商品的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,庫存明細賬預留的頁不夠了,怎么加啊
答: 你好,只能是另外啟用賬簿了


杉杉來遲 追問
2021-09-25 05:46
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2021-09-25 05:47
悠然老師01 解答
2021-09-25 05:56
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2021-09-25 06:02
悠然老師01 解答
2021-09-25 06:03