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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2021-09-25 11:01

你好,沒有入庫,沒有做暫估,是怎么做了成本的?分錄是怎么做的當時?

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-25 11:03

借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品   這樣就會是負庫存。

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-25 11:04

現(xiàn)在還一直負著,不知道怎么調整了,想清掉。特別多

微微老師 解答

2021-09-25 11:06

發(fā)票回來,借:庫存商品   貸:應付賬款

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-25 11:08

發(fā)票收不回來了

微微老師 解答

2021-09-25 11:10

您好,收不回來無法處理的呢

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-25 11:11

收不回來,怎么無法處理,就一直掛著嗎

微微老師 解答

2021-09-25 11:34

是的,只能先掛著呢。處理要涉及補稅之類的問題

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相關問題討論
你好,就是你多開了發(fā)票,沒有紅沖。你暫估一個成本吧。借庫存商品,貸應付賬款,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品 到時候紅沖了發(fā)票再紅沖他就行。
2024-05-07 08:14:07
你好,那就做未開票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
借,其他應收款 貸,其他業(yè)務收入 收到 借,應付賬款或預付賬款 貸,其他應收款 借,其他業(yè)務成本 貸,銀行存款等
2020-08-02 15:10:45
你好同學,僅供參考: 確認收入時候結轉成本。 收到發(fā)票要按發(fā)票的內容和用余額進行賬務處理,以下舉例說明: 1、購買辦公用品取得發(fā)票, 借:管理費用—辦公費, 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 2、取得購進貨物的發(fā)票, 借:庫存商品或原材料 , 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 3、取得固定資產的發(fā)票, 借:固定資產, 應交稅費—應交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 4、購買用品用于福利部門, 借:管理費用—福利費, 貸:銀行存款。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-04-03 14:53:28
你好,沒有入庫,沒有做暫估,是怎么做了成本的?分錄是怎么做的當時?
2021-09-25 11:01:24
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