
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 再做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款 貸,管理費(fèi)用;
?購(gòu)買稅控系統(tǒng),以前會(huì)計(jì)做成借其他應(yīng)付款貸銀行存款,行不行,需要調(diào)賬嗎,怎樣調(diào)
答: 您好,如果沒收到發(fā)票,也可以的,如果收到發(fā)票了,就不行了,需要調(diào)賬的,調(diào)賬時(shí),先全額紅沖前面的憑證,再做分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,貸:銀行存款。稅務(wù)局備案后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
自己公司找合作公司借款來(lái)繳納海關(guān)增值稅,怎么做賬呢?對(duì)方公司借款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-對(duì)方公司 但是繳納的時(shí)候該怎么做賬呢?是做借:其他應(yīng)付款-代繳海關(guān)稅款 銀行存款 ?但是這樣子的話,余額就是負(fù)數(shù)了呀。
答: 借款時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 計(jì)提稅 借:XX稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

