稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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于2021-09-26 10:50 發(fā)布 ??800次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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同學(xué)你好
借,管理費(fèi)用
貸,其他應(yīng)付款
再做
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款
貸,管理費(fèi)用;
2021-09-26 10:50:40

您好,如果沒收到發(fā)票,也可以的,如果收到發(fā)票了,就不行了,需要調(diào)賬的,調(diào)賬時(shí),先全額紅沖前面的憑證,再做分錄,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,貸:銀行存款。稅務(wù)局備案后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用等科目,負(fù)數(shù)。
2017-03-07 19:36:05

你好,需要取得所有明細(xì)數(shù)據(jù)才可以建賬的
2016-07-13 17:47:57

您好
借 管理費(fèi)用
貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款 借方藍(lán)字
借 管理費(fèi)用 借方紅字
2019-07-29 07:12:11

借款時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
繳納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
計(jì)提稅
借:XX稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
還款時(shí)
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2019-01-11 17:51:01
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