公司用友U8,這個月底做賬了,怎么把我數(shù)據(jù)都統(tǒng)計(jì)下來第一次用財(cái)務(wù)軟件,第一個月要做賬了
內(nèi)向的吐司
于2017-01-03 17:32 發(fā)布 ??1019次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
相關(guān)問題討論

你好,財(cái)務(wù)軟件只需錄入憑證,賬簿報(bào)表都是自動生成的
2017-01-03 17:59:05

你好,快帳問題可以直接咨詢快帳客服,他們會提供操作指導(dǎo)的
2019-08-13 21:06:11

您好,是的,是根據(jù)余額標(biāo)填的,7月份開始建賬的話,期初余額就是6月末的期末余額,借方累計(jì)就是本期借方發(fā)生額,貸方累計(jì)是本期貸方發(fā)生額好,年初余額就是一月初的年初余額
2019-08-13 21:06:13

直接年度結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了,結(jié)轉(zhuǎn)損益等
2020-01-03 12:20:59

月末,采購管理和銷售管理分別結(jié)賬后,進(jìn)庫存管理審核、結(jié)賬,再進(jìn)存貨核算記賬行和月末處理后,就完成成本結(jié)轉(zhuǎn)了,最后,別忘了結(jié)賬。
存貨核算里--處理--正常單據(jù)記賬,然后,進(jìn)處理--期末處理,就行了
財(cái)務(wù)模塊點(diǎn)系統(tǒng)菜單下的期末
下有"轉(zhuǎn)賬定義"
有那么多項(xiàng)目:
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入,成本,費(fèi)用----本年利潤)
對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn):(本年利潤---利潤分配-未分配利潤,及結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細(xì)賬)
自定義轉(zhuǎn)賬:(像提取盈余公積,計(jì)提城建稅等)
.....
一般經(jīng)常用的,就是這三個;你把這些項(xiàng)目定義好了相應(yīng)的會計(jì)分錄,
到最后,就只點(diǎn)"轉(zhuǎn)賬生成",就會自動結(jié)轉(zhuǎn)的.
一定要注意順序.
2022-05-09 21:29:27
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