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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-01-04 09:34

老師:比如年終獎(jiǎng)一共是24250元,個(gè)稅是750元,計(jì)提的分錄這樣寫對嗎?借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 25000,貸:應(yīng)付職工薪酬 25000  ,發(fā)放年終獎(jiǎng): 借:應(yīng)付職工薪酬  25000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 750,其他應(yīng)收款 24250,計(jì)提的時(shí)候,管理費(fèi)用是應(yīng)發(fā)數(shù),對嗎?

西紅柿 追問

2017-01-04 09:51

老師:這個(gè)年終獎(jiǎng)是假的了,是用來沖利潤的,沒有實(shí)質(zhì)的現(xiàn)金流,如果把其他應(yīng)收款改為銀行存款或現(xiàn)金的話,后面是不是要附有銀行提現(xiàn)的單據(jù)呀,我們每個(gè)月都會總公戶哪里提一些款轉(zhuǎn)到私人卡(相當(dāng)于庫存現(xiàn)金,當(dāng)備用金這樣,有時(shí)候要給一些安裝人員的紅包之類的,這些數(shù)額都有些大,沒辦法拿到票的,還有外包給個(gè)人的安裝費(fèi)也是沒辦法拿到發(fā)票,所以這個(gè)帳覺得怎么做都不對)好怕稅局來查呀

鄒老師 解答

2017-01-03 17:38

你好,需要計(jì)提的 
借;管理費(fèi)用等科目   貸;應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-01-04 09:35

你好,發(fā)放其他應(yīng)收款改成銀行存款等科目 
是的

鄒老師 解答

2017-01-04 09:53

你好,這些可以用現(xiàn)金支付 
避稅當(dāng)然是有風(fēng)險(xiǎn)的

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您好,借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
2022-04-09 19:13:50
你好,在年獎(jiǎng)計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用--工資,貸應(yīng)付職工薪酬--績效工資,
2019-12-14 16:34:09
計(jì)提分錄 借 管理費(fèi)用等-社保/公積金 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金
2019-04-09 13:50:21
可以的,不用計(jì)提,發(fā)放計(jì)入福利費(fèi)吧
2018-01-02 13:36:30
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