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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-09-27 14:27

你好
具體的什么業(yè)務(wù)的

學(xué)堂用戶_ph286012 追問(wèn)

2021-09-27 14:34

如果之前沒(méi)有通過(guò)“應(yīng)付職工薪酬”科目,一直是以“其他應(yīng)付款”過(guò)的,這個(gè)月想改回用“應(yīng)付職工薪酬”,要怎么調(diào)整?其他應(yīng)付款要怎么調(diào)整呀?

郭老師 解答

2021-09-27 14:35

之前的完整分錄是怎么做的?

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同學(xué)你好,你這個(gè)如果是本身他們就沒(méi)有工資,只是賬上計(jì)提了,最好是把計(jì)提的分錄沖掉哈,你把他們轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,你在匯算清繳前沒(méi)有發(fā)放下去,還是要填增的,這個(gè)工資不能稅前扣除,而且你放其他應(yīng)付款和放在應(yīng)付職工薪酬是一樣的哈
2022-01-19 01:53:12
是不是吧沒(méi)有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021-12-23 10:33:08
需要給股東開個(gè)收據(jù),后續(xù)要?dú)w還的。
2021-11-06 17:24:06
您好,同學(xué),一般情況下走其他應(yīng)付款科目。
2021-09-24 07:41:16
你好,是的,以上處理是正確的
2021-08-19 15:18:59
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