老師請(qǐng)問計(jì)提總工資14400,發(fā)放9000,分錄借:應(yīng)付職工 問
沒必要這么做的,那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資9000,貸銀行存款9000,這樣做多好, 沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。 答
老師,你好,請(qǐng)問下,關(guān)于農(nóng)場請(qǐng)的臨時(shí)人員干活的,發(fā)的 問
您好,這具做勞務(wù)工資,按勞務(wù)費(fèi)來申報(bào) 答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常? 問
你好,可以把表格的? 行高,列寬? ?設(shè)置到一個(gè)正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不 問
同學(xué),你好 2家公司都要申報(bào)個(gè)稅 答
你好老師,企業(yè)每月預(yù)留的績效,年底一次性考核,這部 問
年底一次性計(jì)提即可 答

你好,減免的增值稅、附加說以及企業(yè)所得稅要算入收入再繳納企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,減免的增值稅需要計(jì)入營業(yè)外收入,計(jì)入利潤總額繳納企業(yè)所得稅 減免附加稅是不用計(jì)提就是了,相對(duì)于沒有減免來說是會(huì)增加利潤,從而增加企業(yè)所得稅的 減免的企業(yè)所得稅就更不會(huì)計(jì)入收入再繳納企業(yè)所得稅了
小規(guī)模納稅人季度銷售額不足9萬,增值稅減免,附加稅也減免。增值稅需要計(jì)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅,那么附加稅也需要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅么?
答: 你好,不交增值稅,附加稅不用計(jì)提也行,不需要交
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司雇傭了退伍軍人,增值稅附加費(fèi)減免了,這個(gè)在所得稅匯算清繳時(shí),減免的企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額還是所得稅稅額?
答: 同學(xué)好,是應(yīng)納稅所得額

