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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-29 15:01

借應(yīng)收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)。
主營業(yè)務(wù)收入用負數(shù)
其他的用正數(shù)做,相反的可以。

phoebe 追問

2021-09-29 15:03

銀行已經(jīng)收了以前,這次只是把票廢掉
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 13
  貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100
         預(yù)收賬款 113
是這樣嗎老師。

郭老師 解答

2021-09-29 15:05

好,可以可以,可以這么做的。

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你好!你是什么行業(yè)?月末主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不需要附件。只要把這兩個科目下的金額都結(jié)轉(zhuǎn)平就可以。
2015-04-14 14:47:43
你好,是銷售貨物收入,銷售貨物成本?
2018-06-11 20:13:30
您好,同學,當月紅沖,負數(shù), 應(yīng)交稅費記載負數(shù),現(xiàn)在的軟件比較適合負數(shù)
2021-09-29 14:16:50
借應(yīng)收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)。 主營業(yè)務(wù)收入用負數(shù) 其他的用正數(shù)做,相反的可以。
2021-09-29 15:01:20
你好,你收入和成本要分開做分錄才行
2018-05-09 18:03:12
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