請(qǐng)問(wèn),如果公司員工存在工資薪酬和勞務(wù)報(bào)酬,年度匯 問(wèn)
你好,是按80%計(jì)入全年收入的 答
老師,以前年度的稽查稅款,在電子稅務(wù)局怎么繳納 問(wèn)
稅局要求更正以前年度申報(bào)表嗎 答
您好請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金填工資人數(shù),怎么填法? 問(wèn)
您好,去年的總?cè)藬?shù)/12,取整數(shù)就可以 答
老師 問(wèn)一下 我們是生產(chǎn)企業(yè) 如果做出口 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易 問(wèn)
一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎 答

出口商品增值稅征稅率13%,退稅率0%,特殊商品征免標(biāo)志為征稅。這種情況下是視同內(nèi)銷,開(kāi)具13%增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅正常抵扣呢?還是開(kāi)具0%的發(fā)票,做出口稅額轉(zhuǎn)出呢?還需要做出口免抵退稅申報(bào)嗎?
答: 同學(xué)你好 那你這個(gè)就是開(kāi)13%的普票 進(jìn)項(xiàng)正常抵扣 2.不用
老師,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+免抵退稅不得免征和抵扣稅額-上期留底稅額+免抵退應(yīng)退稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么?增值稅稅負(fù)率=增值稅應(yīng)納稅額/收入合計(jì)么?
答: 你好 是的 是這樣來(lái)看的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅免抵退 收到費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額能參與抵扣嗎
答: 是的,參與抵扣的了呢

