10月份,把增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,我這個(gè)月底怎么轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
芊葉菁菁
于2017-01-05 10:19 發(fā)布 ??2725次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-01-05 10:23
我設(shè)置了未交增值稅,并且,10月份又轉(zhuǎn)過(guò)去了,我是12月份沖掉嗎?
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借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人是沒(méi)有未交增值稅明細(xì)的
2017-01-05 10:20:58

小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)或季度不超過(guò)9萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:其他收益
借:其他收益
貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-10 09:05:16

你好,貸方先計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05

分錄正確
2018-01-11 22:46:54

可以不用
直接銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
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