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送心意

胡芳芳老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-04 11:09

南:借:庫存商品1200000
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1560000
長期投資800000+1600=801600
壞賬準(zhǔn)備36000
投資收益(倒擠)
貸:銀行存款1600
應(yīng)收賬款226000
 
青:借:應(yīng)付賬款226萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入120萬
應(yīng)繳稅金應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額156,000
實(shí)收資本20萬
資本公積60萬
其他收益(倒擠)

借:主營業(yè)務(wù)成本(倒擠)
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備36000。
貨:庫存商品100萬。

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南:借:庫存商品1200000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1560000 長期投資800000+1600=801600 壞賬準(zhǔn)備36000 投資收益(倒擠) 貸:銀行存款1600 應(yīng)收賬款226000 青:借:應(yīng)付賬款226萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入120萬 應(yīng)繳稅金應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額156,000 實(shí)收資本20萬 資本公積60萬 其他收益(倒擠) 借:主營業(yè)務(wù)成本(倒擠) 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備36000。 貨:庫存商品100萬。
2021-10-04 11:09:01
同學(xué)你好 (6)2020年12月31日——應(yīng)收賬款余額是多少呢?
2022-04-15 17:55:54
您好,學(xué)員。 甲: 借:應(yīng)付賬款200? ? ? ? ?存貨跌價(jià)準(zhǔn)備18? ?貸:庫存商品120? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)110*13%=14.3? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅110*3%=3.3? ? ? ?其他收益 200-(120-18)-14.3-3.3? 乙: 借:庫存商品179-14.3=164.7? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)110*13%=14.3? ? ? ?壞賬準(zhǔn)備11? ? ? ? 投資收益10 貸:應(yīng)收賬款200 如果對老師的答復(fù) 滿意的話,記得給老師5星好評,謝謝!
2022-11-23 16:59:29
你好! 甲公司 借固定資產(chǎn)150+20=170 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)150*13%=19.5 壞賬準(zhǔn)備10 營業(yè)外支出…重組損失20.5 貸:應(yīng)收賬款200 銀行存款20
2022-06-06 12:23:24
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-04-20 11:44:23
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