
注意:附征稅的計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月所申報(bào)繳納的增值稅。 143477.13元 本期附征稅計(jì)稅依據(jù)為未交增值稅期末余額111000.07元加已交增值稅金額32477.06元。老師,附加稅的申報(bào)依據(jù)不是扣除預(yù)繳的增值稅金額后111000.07嗎
答: 你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)
小規(guī)模附加稅申報(bào)中計(jì)稅依據(jù)增值稅下面的一般增值稅里面包含免稅的增值稅嗎?
答: 這個(gè)是根據(jù)你實(shí)際繳納增值稅填寫(xiě),不包括不交增值稅 稅局實(shí)際扣多少就填寫(xiě)多少
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅的附加稅是以增值稅為計(jì)稅依據(jù)還是增值稅的收入額為計(jì)稅依據(jù)?
答: 你好,以繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)。

