你好老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書(shū) 問(wèn)
你好,這個(gè)你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答
還有個(gè)人的信息正在驗(yàn)正中,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因? 問(wèn)
您好,是哪里,拍我看下 答
銀行收到一筆30萬(wàn),回單備注寫(xiě)著IBPS對(duì)公提回貸記 問(wèn)
您好,當(dāng)銀行收到一筆款項(xiàng),并且回單備注寫(xiě)著IBPS對(duì)公提回貸記時(shí),意味著這是通過(guò)他行或者本行簽發(fā)的票據(jù)付款,入賬到本行開(kāi)戶的個(gè)人賬戶的收款貸記業(yè)務(wù)。在這種情況下,你需要在會(huì)計(jì)賬簿中做如下分錄: 借方:其他應(yīng)付款(或其他相關(guān)應(yīng)付款項(xiàng)科目) 貸方:銀行存款 答
8月水電費(fèi)全月是217,兩人住 一間,一名員工是8.4入 問(wèn)
同學(xué),你好 8月份一共31天。 甲員工29天,乙員工28天。 甲水電費(fèi) 29/(29%2B28)*217 乙水電費(fèi) 28/(29%2B28)*217 答
對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付租金和物業(yè)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票給我們 問(wèn)
你好,是的,就是這樣操作了。 答

其他應(yīng)收款-待攤費(fèi)用這個(gè)科目的年初數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整
答: 你好,本來(lái)應(yīng)該是什么的,學(xué)員
其他應(yīng)收款年初數(shù)是負(fù)數(shù) 是什么原因 怎么調(diào)科目
答: 人家還款多出來(lái)了,可調(diào)到其他應(yīng)付科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這是代賬公司報(bào)表的取數(shù)公式,其中其他應(yīng)收款期末數(shù)和年初數(shù)合計(jì)的會(huì)計(jì)科目不一樣,是否有誤?
答: 你好!取值的科目應(yīng)該是相同的,這是存在問(wèn)題的。


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2021-10-04 18:52
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2021-10-04 18:54
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2021-10-04 19:31