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熊
于2021-10-04 18:37 發(fā)布 ??1801次瀏覽
冉老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
2021-10-04 18:38
你好,本來(lái)應(yīng)該是什么的,學(xué)員
熊 追問(wèn)
2021-10-04 18:52
金額是錯(cuò)的,期初是錯(cuò)的,這個(gè)怎么處理
冉老師 解答
2021-10-04 18:54
這個(gè)肯定還有個(gè)科目,這樣才能調(diào)整,不然沒(méi)法調(diào)整的,學(xué)員
2021-10-04 18:57
借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款,這個(gè)就是對(duì)應(yīng)的科目,本來(lái)就是待攤的費(fèi)用,
就是年初建賬的數(shù)據(jù)是錯(cuò)的導(dǎo)致的
2021-10-04 18:58
你好,這個(gè)是貸方錯(cuò)了,還是借方
2021-10-04 19:05
借方錯(cuò)了
2021-10-04 19:12
怎么處理
2021-10-04 19:13
做一筆調(diào)整分錄就可以了借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸管理費(fèi)用
2021-10-04 19:21
為啥是沖管理費(fèi)用?
2021-10-04 19:22
這么做其他應(yīng)收款不又增加金額了么
我又不是要沖費(fèi)用
你明白我的問(wèn)題么
2021-10-04 19:27
這個(gè)其實(shí)是其他應(yīng)付款的,你們實(shí)際付款沒(méi)
2021-10-04 19:29
但是你這樣調(diào),我的其他應(yīng)收會(huì)不會(huì)增多呢
2021-10-04 19:31
這樣調(diào)整的話,其他應(yīng)收款是不變的,這個(gè)調(diào)整分錄的意思是管理費(fèi)用調(diào)整的待攤費(fèi)用的
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冉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
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2021-10-04 19:31