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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-10-05 14:37

學(xué)員你好,一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額,一個(gè)是減免稅額

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 14:45

購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)是取得專用發(fā)票,所以需要認(rèn)證抵扣;而取得的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi) 280元(因?yàn)槭窃鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票),所以不需要認(rèn)證抵扣,直接填表減免稅額即可。老師,是這個(gè)意思嗎?

悠然老師01 解答

2021-10-05 14:45

是的,你的理解完全正確

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 14:49

老師:購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)是取得專用發(fā)票,說(shuō)購(gòu)買稅控盤(pán)的增值稅專用發(fā)票是可以全額抵稅的。這個(gè)全額抵稅是說(shuō)的整個(gè)專用發(fā)票的金額,還是專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)金額?請(qǐng)老師講解一下,謝謝!

悠然老師01 解答

2021-10-05 14:52

初次購(gòu)買可以全額抵扣,增值稅稅控系統(tǒng)包括:增值稅防偽稅控系統(tǒng)、貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)。
增值稅防偽稅控系統(tǒng)的專用設(shè)備包括金稅卡、IC卡、讀卡器或金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán);貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤(pán)和報(bào)稅盤(pán);機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)和公路、內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備包括稅控盤(pán)和傳輸盤(pán)。

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 14:56

初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)是取得專用發(fā)票,可以全額抵扣。那老師這張專用發(fā)票需要認(rèn)證抵扣嗎?這跟一般的增值稅專用發(fā)票有區(qū)別的啊,因?yàn)樗侨~抵扣的呀?

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 14:57

系統(tǒng)是如何區(qū)別購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備時(shí)取得專用發(fā)票與購(gòu)買材料取得的專用發(fā)票呢?不理解

悠然老師01 解答

2021-10-05 15:00

這個(gè)是你自己填報(bào)的,如果你不是第一次領(lǐng)用的話稅局有記錄

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 15:04

老師:初次購(gòu)買的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備的這張專用發(fā)票也是需要認(rèn)證抵扣的嗎?

悠然老師01 解答

2021-10-05 15:28

一般納稅人支付的首次購(gòu)買稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和以后期間的技術(shù)維護(hù)費(fèi)在增值稅應(yīng)納稅額中可以全額抵減,該增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵減銷項(xiàng)稅額,且該增值稅專用發(fā)票也不需要進(jìn)行認(rèn)證

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 15:38

老師:一般納稅人支付的首次購(gòu)買稅控系統(tǒng)專用設(shè)備可以全額抵扣,不需要認(rèn)證抵扣該專票,只需要自己填報(bào)。
         對(duì)于取得的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi) 280元(是增值稅電子普通發(fā)票)也是進(jìn)行全額抵扣,也不需要進(jìn)行這張電子發(fā)票的抵扣認(rèn)證,只需要填入本期應(yīng)納稅額抵減額 ,就可以了。
     老師,我的理解對(duì)吧?

悠然老師01 解答

2021-10-05 15:39

是的,你的理解完全正確

土豪的夏天 追問(wèn)

2021-10-05 15:40

謝謝老師,十分感謝!

悠然老師01 解答

2021-10-05 15:48

不用客氣,滿意的話給個(gè)五星好評(píng)吧

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學(xué)員你好,一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額,一個(gè)是減免稅額
2021-10-05 14:37:44
你好,不屬于,可以按票面稅額抵扣,不可以全額抵扣的
2016-10-13 11:40:49
對(duì)的,就是稅控盤(pán),你的理解是正確的
2020-03-10 22:51:42
1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2022-11-07 09:29:06
是的,可以全額抵減。。。
2015-11-07 16:45:57
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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