
老師,請問一月開票沒有原材料發(fā)票,等到二月才來發(fā)票,應(yīng)怎樣做分錄
答: 你好,如果是你先支付了 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
甲、乙單位從我們單位走一下賬,甲單位開了原材料發(fā)票給我們,然后我們把發(fā)票開給了乙單位,錢都是公賬走,怎么做分錄?
答: 甲開票給你們時(shí) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 。你們開給乙時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開原材料發(fā)票沖欠的錢,請問怎么做分錄。
答: 借應(yīng)付賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅


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2021-10-06 15:59
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