
銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅都做如下分錄 本月銷項(xiàng)稅大于(進(jìn)項(xiàng)稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 200
老師,我銷項(xiàng)稅余額8133.03,進(jìn)項(xiàng)稅余額是31356.3,這個(gè)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅,都是之前建設(shè)期留底的,根據(jù)這上面的數(shù)字,到底還要做分錄嗎
計(jì)提的銷項(xiàng)稅和實(shí)際繳納的報(bào)表有差異,怎么調(diào)整做分錄計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅多了,實(shí)際繳納的少,差異怎么做分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,怎么做分錄,什么情況下在借方,什么情況下在貸方,麻煩分析一下,謝謝

