2月進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項額為3000,2月未認(rèn)證抵扣,3月才認(rèn)證抵扣。2月記賬時候,2月進(jìn)項稅額直接按進(jìn)項稅額記賬可以嗎: 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀存 可以不記在:待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅嗎?
sanny
于2021-10-06 17:06 發(fā)布 ??1297次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2021-10-06 17:08
3月15號報稅期認(rèn)證的,這樣寫
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:銀存
相關(guān)問題討論

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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sanny 追問
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