亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-06 17:08

3月15號報稅期認(rèn)證的,這樣寫 
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:銀存

sanny 追問

2021-10-06 17:19

我的意思是2月期間收到的進(jìn)項稅額。2月未認(rèn)證抵扣,到3月份才抵扣認(rèn)證。
2月的進(jìn)項稅,在3月15之前未認(rèn)證,而是在4月15號報稅期認(rèn)證的,2月記賬可以這樣寫 
借:管理費用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額  3000
貸:銀存

玲老師 解答

2021-10-06 17:25

這就不對了  
而是在4月15號報稅期認(rèn)證的,2月記賬
這樣記 :記待認(rèn)證進(jìn)項稅

sanny 追問

2021-10-06 17:32

請問在金蝶軟件里面,在錄入進(jìn)項稅時候,提示有個余額是如何計算出來的?

玲老師 解答

2021-10-06 17:33

期末去看余額表的余額。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12
你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進(jìn)項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...