老師,進項已經(jīng)認(rèn)證了,要轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額,再做一比:借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?發(fā)票是通行費電子發(fā)票
雨林
于2021-04-15 13:00 發(fā)布 ??6371次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-04-15 13:01
您好
請問收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的
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借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉(zhuǎn)出
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)-110.21
轉(zhuǎn)費用
借: 管理費用 110.21
借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

同學(xué)你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52
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