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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-08-30 19:51

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的

雨雨 追問

2018-08-30 19:52

意思月底還是要做這一部分的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎。

徐阿富老師 解答

2018-08-30 19:58

把進項,銷項的發(fā)票都做了,最后把進項,銷項轉(zhuǎn)到未交增值稅子目

徐阿富老師 解答

2018-08-30 19:59

你好,這樣說你能理解了嗎?

雨雨 追問

2018-08-30 20:13

就是先把所有發(fā)票都做了。然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅。那什么時候轉(zhuǎn)出呢

雨雨 追問

2018-08-30 20:15

那我那一筆:借:管理費用-福利費。貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出什么時候做呢

雨雨 追問

2018-08-30 20:18

老師那就假設(shè)我只有一筆進項,不能給我說一個完整的分錄嗎

徐阿富老師 解答

2018-08-30 21:33

你好,我提供你個參考例題,有不懂可以再問我,好嗎?:  1、財政部財會(2016)22號《關(guān)于印發(fā)增值稅會計處理規(guī)定>>的通知中明確:轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應(yīng)交未交或多交的增值稅額,“未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應(yīng)交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。     2、本月應(yīng)交稅費賬戶中:銷項稅額504709.64元,進項稅額轉(zhuǎn)出3059.74元,進項稅額469570.36元,減免稅額330元,因此,本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元,同時,應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去;    3,結(jié)轉(zhuǎn)   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    同時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,

雨雨 追問

2018-08-31 12:04

好的。謝謝老師明白了

徐阿富老師 解答

2018-08-31 12:09

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。

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你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
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