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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-21 15:30

借:應交稅金-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,貸 應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應交稅金-未交增值稅

米拉 追問

2019-09-21 15:39

老師,那本月未交增值稅是銷項減進項加上進項轉(zhuǎn)出?

米拉 追問

2019-09-21 15:44

老師如果月底不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出,但結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是把進項轉(zhuǎn)出直接計算在內(nèi)可以么?

辜老師 解答

2019-09-21 17:18

未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉(zhuǎn)出
你月末結(jié)轉(zhuǎn),進項稅轉(zhuǎn)出會增加轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!沒有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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