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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2021-10-07 10:54

你好,本月計(jì)提下月發(fā)放,
計(jì)提時(shí)
借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 
發(fā)放時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-職工社保(個(gè)人部分)應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 銀行存款

miss袮の笑 追問

2021-10-07 11:03

計(jì)提時(shí)
借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬    
這個(gè)分錄的話,找到記賬軟件的科目,選擇就行是吧?但是我選擇的好像不大對,出來的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)了都

小云老師 解答

2021-10-07 11:13

找到記賬軟件的科目,選擇就行

miss袮の笑 追問

2021-10-07 11:18

職工薪酬是放在哪個(gè)科目下面的?我一直是是 貸管理費(fèi)用了,是不是錯(cuò)了呀?

小云老師 解答

2021-10-07 11:22

應(yīng)付職工薪酬是一級(jí)科目
分錄就是上面寫的那樣

miss袮の笑 追問

2021-10-07 11:31

1.我的科目余額表貸方:銀行存款,跟我銀行實(shí)際余額不一致,對嗎?
2.再就是科目余額表的銀行存款是負(fù)數(shù) ,對嗎?

小云老師 解答

2021-10-07 11:36

1.不對
  2.貨幣資金不會(huì)是負(fù)數(shù)

miss袮の笑 追問

2021-10-07 11:39

那科目余額表中的借貸方銀行存款是負(fù)數(shù),正常嗎?

小云老師 解答

2021-10-07 11:44

同學(xué),貨幣資金就包括了銀行存款,不正常

miss袮の笑 追問

2021-10-07 11:45

但是寫分錄也沒有錯(cuò)誤呀?怎么搞的?

小云老師 解答

2021-10-07 11:53

同學(xué),這個(gè)需要你自己去一筆筆檢查

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同學(xué)您好,應(yīng)發(fā)數(shù)是公司實(shí)際承擔(dān)的給付義務(wù)的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好,六月份計(jì)提工資時(shí)寫成了實(shí)發(fā)數(shù),是少計(jì)提了工資的意思?
2021-08-12 10:06:15
你好,根據(jù)你提供的圖片,計(jì)提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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