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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-08-15 08:32

你好,你調入營業(yè)外收支,再轉入本年利潤這樣就好了。

Kalen Wu 追問

2025-08-15 08:34

這樣子能在企業(yè)所得稅前扣除嗎,都不確定這個差異是否跨年了

宋生老師 解答

2025-08-15 08:35

你好,這個不能扣除了。

Kalen Wu 追問

2025-08-15 08:35

老師,為什么.........................

宋生老師 解答

2025-08-15 08:36

你好,因為標準做法,是要確認原因,本來就是賬上有錯,如果還能稅前扣除。那大家都瞎做了。瞎做反而能扣除。

Kalen Wu 追問

2025-08-15 09:57

直接轉到利潤分配可以嗎

宋生老師 解答

2025-08-15 09:58

你好,最終是到利潤分配。
但是是要入營業(yè)外收支。不能稅前扣除。

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你好,你需要做到報稅系統(tǒng)銷項稅額與開具發(fā)票系統(tǒng)的銷項稅額完全一致的,而不是不一致了來做賬務調整的
2017-12-01 17:18:47
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
你好,記應交稅費-應交增值稅(已交稅金)
2019-05-29 15:01:37
一借一貸不就是沒有余額了嗎?
2021-08-25 10:02:31
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2021-08-25 10:17:31
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