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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-10-07 18:36

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-10-07 18:45

1)計算該企業(yè)當月應確認的增值稅銷項稅額;
10300/1.03*2%+(109000+2180)/1.09*9%+31800/1.09*9%+(116600+21200)/1.06*6%
=200+1080+1800+7800=10880

暖暖老師 解答

2021-10-07 18:45

2本月可以抵扣進項稅額是40000*13%=5200

暖暖老師 解答

2021-10-07 18:46

2)計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅。
10880-5200-3200=2480

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相關問題討論
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-16 13:37:14
專票上的稅額,是以該發(fā)票所載金額為基礎計算出來的銷項稅額。如果本月只有此張發(fā)票的話,那么該發(fā)票的稅額就是當月確認的應交銷項稅額。
2018-08-31 13:30:56
銷售貨物開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票計算銷項稅有區(qū)別嗎? 沒有
2020-07-13 21:46:19
購買是確定進項稅額,出售才是銷項稅
2021-11-29 21:03:17
你好需要計算做好了給你
2021-10-07 18:36:17
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