
老師,您好,就是上個(gè)月有一張服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng),發(fā)票沒(méi)來(lái)款已付,也沒(méi)抵扣,分錄是借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款,然后這個(gè)月發(fā)票到了,想這個(gè)月抵扣,賬上要如何改正?上個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬,謝謝老師
答: 你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
上月將一筆服務(wù)費(fèi)直接計(jì)入了管理費(fèi)用,沒(méi)有過(guò)往來(lái)科目。已結(jié)賬,這月想調(diào)整應(yīng)怎么沖銷。貸方科目為銀行存款
答: 你好,做個(gè)紅字分錄就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
退回的銀行賬戶管理費(fèi),是做借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費(fèi)用,用友t3
答: 同學(xué),你好,按第二種方式

