@各位老師,急,總貨款是2855000,已經(jīng)付款了220W了 現(xiàn) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)實(shí)繳過(guò)注冊(cè)資本,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)還要繳納個(gè) 問(wèn)
如果轉(zhuǎn)讓價(jià)不超出實(shí)繳的金額 不需要繳納個(gè)人所得稅 答
2×24年12月31日,甲公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
購(gòu)買(mǎi)工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用? 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師我問(wèn)下,補(bǔ)的以前年度的增值稅,附加稅,由于少報(bào) 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款 貸:未分配利潤(rùn) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 答

增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
答: 這個(gè)是需要先填寫(xiě)主表,之后填寫(xiě)減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開(kāi)1%專(zhuān)票話,申報(bào)是這樣
老師外貿(mào)企業(yè) 增值稅申報(bào) 銷(xiāo)售情況明細(xì) 不開(kāi)票 ,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 ,附表四 稅額抵減情況表 不用填
答: 那這個(gè)有出口報(bào)關(guān)嗎,沒(méi)有這個(gè)不填寫(xiě),
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小微企業(yè)增值稅申報(bào)表,要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
答: 你好!沒(méi)有減免是不用填寫(xiě)的

