@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問(wèn)
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒(méi)有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢(qián)給公司運(yùn)營(yíng)吧 問(wèn)
那個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車(chē)拍賣(mài)出售,假設(shè)賣(mài)了1萬(wàn)元,不開(kāi)發(fā)票 問(wèn)
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡(jiǎn)易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問(wèn)
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

企業(yè)增資只到位一部分,要交什么稅?股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交什么稅?謝謝
答: 您好 企業(yè)增資只到位一部分,要交印花稅 股權(quán)轉(zhuǎn)讓有轉(zhuǎn)讓所得要交個(gè)人所得稅
老師,增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的區(qū)別是什么
答: 你好,一個(gè)是直接增加資本一個(gè)是資本之間的轉(zhuǎn)讓
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)增資只到位一部分,要交什么稅?股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交什么稅?謝謝
答: 您好 企業(yè)增資只到位一部分,要交印花稅 股權(quán)轉(zhuǎn)讓有轉(zhuǎn)讓所得要交個(gè)人所得稅


bamboo老師 解答
2021-10-10 07:19